App-version

  2.2.4

Forbedringsversion uge 40

Finans 

  • Bedre fejlbeskrivelse ved forsøg på at bogføre eller slette en kassekladde som allerede er bogført 
  • Ved ”lønkørsel” vises listen selvom der er medarbejder med fejl i lønopsætning 
  • Fejlrettelse på filtrering af åbne poster under ”Opret postering” ved mange rækker 
  • Muligt at hente momsopgørelse ud til Excel igen 
  • Ved import af fil fra Danløn sættes dato korrekt uden man skal overskrive dato. 
  • Ved import af fil fra lessor bliver beløbet sat korrekt 
  • Ved import af posteringer til kassekladde, vil linjer uden momskonto blive sat korrekt ud fra finanskonto 
  • Korrekt kurs anvendes nu ved bogføring af kassekladde hvor kursen er ændret i forhold til bogføringsdatoen 
  • På budgetrapporten med dimension i “Specifikation” sorteres linjerne igen korrekt 

Debitor 

  • På udtræk til Excel under ”Varesalg” bliver linjetypen nu vist med beskrivelse  
  • Varegruppenavn bliver nu sat på alle varer under ”Varesalg” 
  • Advarsel tilføjet hvis man tilføjer en primær kontaktperson uden adresse under tilknytninger 
  • Ved ”Send” eller “Vis” kontoudtog for Debitor/Kreditor kommer der ikke længere fejl 
  • Ved ”Udskriv rykkere” vises rykkere med forsendelsesmetode “Post” nu på skærmen  
  • Sagsgruppen bliver kun udfyldt under “Udskriv rykkere” hvis der er en på fakturaen 
  • Udligninger af posteringer uden fakturanummer kan igen ophæves 
  • Ændring af én debitors kontaktperson til en med samme adresse som er på en anden debitor, vil nu vise en dialog med den kontaktperson som matcher 

Kreditor 

  • Ændring til mail til betalingsmetode ansvarlig modtages kun ved ændring af betalingsbetingelser 
  • Kolonne ”Navn” ændret til korrekt at hedde “Kontaktperson”  
  • Man kan nu tilføje en kreditor på købsfaktura selvom kreditornoten indeholder “<>” 
  • På købsfakturagrundlag-oversigten vises nettobeløbet i korrekt kolonne hvis man anvender Valuta 

Sager 

  • Ved import til ny ad hoc-faktura er det nu muligt at overskrive “Arbejde udført” ud fra den valgte periode 
  • Ændring af fakturadato på salgsfakturagrundlag med lejelinjer, opdateres slutdato nu korrekt 
  • Muligt at søge på alternativt varenummer ved tilføjelse af vare på salgsfakturagrundlag.  
  • Ved fakturering af salgsfaktura hvor vedhæftninger overstigninger maksimal størrelse, aktiveres ”Bekræft” igen når vedhæftninger er under maksimal størrelse 
  • Tilføjet information ved bogføring af salgsfaktura der indeholder købsmoms fra fakturagrundlag-oversigten 
  • Finanskontoen ænders ikke længere på et salgsfakturagrundlag ved ændring af debitor 
  • Muligt at ændre skabelon på salgsfakturagrundlag ved tilføjelse af subtotaler 
  • Status for betaling på salgsfakturagrundlag står nu som ”Ikke betalt” 
  • Ved afslutning af sag med ikke-udførte og afsluttede arbejdssedler giver en advarsel herom 
  • Ikke muligt at oprette en undersag til en servicesag  
  • Fejlbesked tilføjet ved masseopdatering af sager, hvis nogle af sagerne fejler og dermed ikke kan opdateres  
  • Ved ”Slet sag” på en sag med tilbudsliste og/eller opsatte godkender vises der nu fejlbesked herom 
  • Ved ”Kopier sag” er det muligt at søge alle sagsgruppe frem selvom man har mere end 25 sagsgrupper 
  • Det er nu muligt at gemme ændring på budgetlinje, f.eks. kreditor, selvom beløbet ikke ændres 
  • Mulighed for at oprette en bugetlinje på Diverse uden kreditor eller beskrivelse 
  • Flytning af varer mellem sager/lokationer giver ikke længere øreafrunding  
  • Medarbejdere vises først i ”Ugeoversigten” når dennes startdato er i den viste periode 
  • Rabat på prisaftale via sagsoversigten kan ikke overstig 99,99 % 
  • EAN fra kontaktpersonen på sagen sættes nu igen ved Stadefakturering 
  • Ved import af tilbudsliste overføres omsætning nu til budget på Entreprisesager 
  • Muligt at opdatere sagsnoter, selvom der er apostroffer i sagsnoten 
  • Muligt at oprette sag på en debitor med bogstaver eller mellemrum i debitornummer 
  • “Ny salgsfaktura” kan ikke længere tilgås på afsluttede sager når man står på fanerne Sagshistorik, Noter og Tilføj fra lager/bil 
  • Standardlinje med samme varenummer på forskellige sagsgrupper, vises nu kun én gang på fakturagrundlaget ved søgning 
  • Ved fakturering ses der nu altid på avancegruppe fra sagen i stedet for debitor 

Tilbud 

  • Ved ”Opret debitor” via tilbud bibeholdes de tilknyttede kontaktpersoner nu og kan vælges på tilbuddet 
  • Tilknyttede tilbud kan ikke fjernes på sager ved aktivitet på sagen  
  • Tilbud kan ikke tilføjes til hoved -og undersager 
  • Emailskabelonen til tilbud tilføjes ud fra den skabelon der evt. er påsat Dimensionen 
  • Der vises nu en fejlbesked ved ikke-korrekt eller manglende postnummer og by på arbejdsadresse 

Kvalitetssikring 

  • Ingen KS pr. Sektion visning nu på rapporten  
  • Afslutning af sag med Kvalitetssikringsskema der indeholder ikke påkrævet spørgsmål vises nu ikke længere som “uafsluttede påkrævede skemaer” 
  • Ikke muligt at tilføje dokumentation samt supplerende bemærkning på “Underskrift” på Kvalitetssikringsskema 

Timeregistrering 

  • Ved timeregistrering kommer besked om normtid overskrives kun på basis-løndele 

Service & Abonnement 

  • Abonnementslinjer med forskellige interval, følger fortsat det opsatte interval ved ”ret abonnement” 
  • Dimensioner påføres nu på nyt fakturagrundlag ved genplanlæg servicesag, hvor salgsfaktura kopieres 

Planlægning 

  • Tydeligere mellemrum mellem Adresse og Medarbejder på kalendervisning 
  • Ved opret/ret/slet af aftale forbliver visningen på valgte dato 
  • Gentagelse af aftale tager korrekt tidspunkt med under “Gentagelse” 
  • Rettede stavefejl og tilføjede advarsel til medarbejder dialog under masseopdatering af aftaler 
  • Ved Kopi af aftale med Ctrl og efterfølgende ved flytning af aftale (uden ctrl nede) bliver aftalen ikke længere kopieret 

Administration 

  • Ved ændring af rollen fra Entrepriseleder til sagsansvarlig, får man ikke længere beskeden om stillingtagen til ny sagsansvarlig på igangværende sager 
  • På listen over ny sagsansvarlig, ved fjernelse af rollen entrepriseleder eller sagsansvarlig, vises den pågældende brugere ikke på listen længere  
  • Med rollerne ”Entrepriseleder”og ”Godkender” sammen kan man nu via Dashboard gå til ”ikke-godkendte købsfakturaer” 
  • Medarbejdere med overskredet slutdato kan ikke længere vælges under Løngrupper 
  • Muligt at oprette flere lønperioder ad gangen 
  • Ved oprettelse af en godkender-regel er det nu muligt at oprette regler med en “Fra” pris uden der skal være en “Til” pris 
  • Det er ikke længere muligt at opsætte spørgsmål i Kvalitetssikring som påkrævet og til at måtte besvares flere gange 
  • Ved import af Favoritliste sættes kreditoren nu ud fra arket hvis dette er indsat 
  • Ændring af primotal på sager opdateres nu korrekt på sagen 
  • Mulighed for igen at oprette baggrundstjek på Medarbejdere 
  • Gem medarbejder er nu muligt når lønperioden er sat til “intet valgt” 
  • Ved inaktivering af en prisgruppe vises nu hvor prisgruppen anvendes, og man kan opdatere til en anden eller ingen prisgruppe  
  • Flueben i ”Medtag i løneksport” fjernes automatisk hvis man sletter LønID på medarbejder 
  • Checkboksen “Medtag som arbejdstimer” på løndele vises kun hvis man anvender Bluegarden 
  • Muligt at oprette en prismatrix-regel for varegruppe og varenummer der indeholder bindestreg. 
  • Forbedring af fejlbesked under E-mail skabeloner ved brug af flettefelter så 

Generelt 

  • Der er tilføjet ”Ryd filter” knap under Kvalitetssikring, Beholdningsstyring, Beholdningshistorik og Løndele 

Rettelser til arter 

  • Ved rettelse af lønlinje på sag uden art, får man nu ikke fejlbesked om manglende arter, hvis man anvender arter på andre sager 
  • På artssager bliver uspecificeret budget vist med korrekt beløb 
  • På sager med arter, vises art nu også på arbejdssedlen via ”Ret arbejdsseddel” 
  • Muligt at fjerne art fra løndele 
  • Muligt at oprette en sag med arter hvor sagsgruppen er med en artsskabelon 
  • Overskriv forventede tal-flueben hænger ikke længere ved i visningen ved ret af sag med arter 
  • Arter sorteres korrekt på sagsoversigten 
  • Fejlbesked om manglende arter på købsfakturalinjer forsvinder nu når man påsætter arter eller ændrer sagsnummer til en sag uden arter 
  • Der kommer nu information om manglende arter på budget, når man tilføjer arter til sagen efter indtastning af budget 
  • Ved tilføjelse af art på linje kan man nu klikke sig ud af linjen istedet for man skal bruge tab